A.應(yīng)當符合國家的有關(guān)標準
B.出入計算機機房不需要嚴格的審批程序
C.確保計算機硬件、各種存儲介質(zhì)的物理安全
D.營業(yè)網(wǎng)點可以不具備計算機監(jiān)控系統(tǒng)
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A.及時更新系統(tǒng)安全設(shè)置、病毒代碼庫
B.及時更新系統(tǒng)攻擊特征碼、軟件補丁程序
C.認證、加密的技術(shù)手段
D.內(nèi)容過濾、入侵監(jiān)測的技術(shù)手段
A.嚴格管理各類數(shù)據(jù)信息
B.嚴格管理數(shù)據(jù)的操作
C.嚴格管理數(shù)據(jù)備份介質(zhì)的存放
D.嚴格管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和銷毀
A.有效的監(jiān)控機制
B.會計規(guī)范和管理制度
C.規(guī)范的信息披露制度
D.計算機安全應(yīng)急系統(tǒng)
A.具備客戶身份識別功能
B.具備安全認證功能
C.不承擔泄密責任
D.確保交易安全
A.內(nèi)部控制的執(zhí)行部門
B.內(nèi)部控制的建設(shè)部門
C.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門
D.內(nèi)部控制的評價部門
A.董事會、高級管理層
B.內(nèi)部審計部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.分支機構(gòu)
A.內(nèi)部審計部門應(yīng)當對內(nèi)部控制的有效性負責,并對內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔責任
B.董事會、高級管理層應(yīng)對未執(zhí)行審計方案導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn),對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報,對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為,承擔相應(yīng)的責任
C.業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)應(yīng)當及時糾正內(nèi)部控制存在的問題,并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應(yīng)的責任
D.高級管理層應(yīng)當對違反內(nèi)部控制的人員,依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責任和予以處分,并承擔處理不力的責任
A.內(nèi)部控制評價
B.內(nèi)部過程評價
C.內(nèi)部結(jié)果評價
D.內(nèi)部控制體系
A.過程和風險是否已被充分識別
B.過程和風險的控制措施是否遵循相關(guān)要求、得到明確規(guī)定并得以實施和保持
C.控制措施是否有效
D.控制措施是否適宜
A.及時性
B.統(tǒng)一性
C.獨立性
D.公正性
最新試題
下列關(guān)于商業(yè)銀行授信崗位設(shè)置的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行應(yīng)當建立完善的()系統(tǒng),對客戶進行分類管理,對資信不良的借款人實施授信禁入。
商業(yè)銀行()內(nèi)部控制的重點是:嚴格劃分計算機信息系統(tǒng)開發(fā)部門、管理部門與應(yīng)用部門的職責,建立和健全計算機信息系統(tǒng)風險防范的制度,確保計算機信息系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運行和系統(tǒng)環(huán)境的安全。
下列關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行貸記卡相關(guān)規(guī)定的說法,正確的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的說法,正確的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法,正確的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行建立會計、儲蓄事后監(jiān)督制度的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行應(yīng)建立嚴格的授信風險()管理體制,對授信實行統(tǒng)一管理。
商業(yè)銀行資金交易的()應(yīng)當對資金交易出現(xiàn)的重大損失承擔相應(yīng)的責任。
下列關(guān)于商業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)與基金代銷業(yè)務(wù)相分離的說法,正確的有()。